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神木市水务局2018年部门预算公开说明

神水发〔2018〕15号

一、部门职责

主要职责:贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策;编制全市水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划;负责重点水利工程建设的规划、管理;负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作;负责保障水资源的合理开发利用和保护,负责节约用水工作;负责全市渔业生产管理工作。

二、工作主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面落实市委一届二次全会,中省市农业农村和水利工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕乡村振兴战略和生态文明建设对水利的新要求,积极践行新时代水利工作方针和治水新思路,着力推动由单纯治水向系统治水、刚性治水向柔性治水、部门管水向协同治水的根本转变,突出推动改革发展有新作为、促进作风转变有新气象,为开启新时代神木追赶超越、转型发展提供坚实的水利支撑保障。主要目标任务是:全年计划完成水利投资1.2亿元,发展节水灌溉面积1万亩,新修改造基本农田1万亩,解决和改善3万农村人口的饮水安全问题,农村自来水普及率达到95%以上,治理水土流失面积100平方公里,新建加固淤地坝70座,完成水产品产量1200吨、渔业产值1000万元。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有15个单位组成,包括局机关本级1个、14个全额拨款事业单位。其中正科级单位14个,包括神木市水务局、神木市水政水资源管理办公室、神木市防汛抗旱指挥部管理办公室、神木市水土保持监督管理站、神木市流域治理办公室、神木市水土保持工作队、神木市水利水电工作队、神木市一云渠管理处、神木市二云渠管理处、神木市石瑶店渠管理处、神木市高惠渠管理处、神木市红花渠管理处、神木市常家沟水库管理处、神木市杨城电力抽水站。副科级单位1个,副科级单位为神木市渔政监督管理站。

四、单位人员情况说明

我系统共15各单位,包括局本级机关一个和14个局属单位,其中局机关行政编制数10人,实有10人,退休7人;事业编制单位:水资办34人,实有27人,退休7人;渔政监督站4人,实有3人,退休1人;防汛办(河道站)21人,实有17人,退休5人;水保站34人,实有33人,退休10人;流域办16人,实有14人,退休3人;水保队34人,实有31人,退休20人;水电队39人,实有35人,退休17人;一云渠21人,实有20人,退休19人;二云渠14人,实有7人,退休11人;石瑶店渠6人,实有4人,退休8人;高惠渠10人,实有9人,退休5人;红花渠9人,实有9人,退休6人;常家沟水库9人,实有9人,退休2人;杨城抽水站5人,实有2人,退休2人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆14辆,其中包含水电队抗旱水车5辆,所有车辆总价值价值270.92万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备5295台,价值1069.37万元。截止2017年底,本部门无20万以上设备,2018年纳入预算购买设备1台,价值7.22万元。

六、部门预算绩效目标说明

部门预算绩效目标正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况。

2018年全年收入预算9680.10万元,其中人员经费2610.92万元,公用经费287.55万元,项目经费6781.63万元。较上年增加174.44%,增加主要原因为项目资金较上年增加5996.35万元。2018年全年支出为9680.10万元,其中工资福利2345.82万元,商品服务1124.82万元。个人和家庭的补助265.10万元,资本性支出5944.36万元。较上年增加174.44%,增加原因为项目资金增加。

2.财政拨款收支情况。

2018年公共财政预算拨款收入为9680.10万元,2017年为3527.50万元,较上年增加174.44%,增加主要原因为项目资金较上年增加5996.35万元。

2018年公共财政预算拨款支出为9680.10万元,较上年增加174.44%,增加原因为项目资金增加。

3.一般公共预算拨款支出明细情况。

(一)支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类,科目编码为2130301行政运行196.75万元,科目编码为2130304水利行业业务管理1245.94万元,科目编码为2130309水利执法监督44.18万元,科目编码为2130310水土保持919.44万元,科目编码为2130311水资源节约管理与保护302.97万元,科目编码为2130314防汛189.19万元。

(二)支出按经济科目分类的明细情况

1.工资福利支出2345.82万元,其中基本工资763.16万元,津贴补贴842.28万元,奖金63.60万元,养老保险和职业年金缴费447.58万元,其他工资福利35.19万元,住房公积金194.00万元。

2.商品服务支出1124.82万元,其中办公费134.03万元,印刷费16.43万元,水费4.74万元,电费6.76万元,邮电费8.22万元,取暖费11.70万元,差旅费22.28万元,维修费40.76万元,租赁费47.20万元,公务接待费0.72万元,工会经费27.76万元,公务用车运行及维护25.00万元,其他交通费用16.49万元,劳务费257.58万元,其他商品服务505.14万元。

个人和家庭支出265.10万元,其中离休工资20.71万元,离休津贴6.64万元,三费0.14万元;退休工资171.14万元,三费17.23万元,住房补贴8.50万元,抚恤金15.83万元,生活补助17.58万元,其他对个人和家庭的补助14.10万元。

(三)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拔款收支

(五)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共5671.15万元,其中:政府采购咨询类139.15万元,政府采购工程类5532.00万元。

(六)2018年“三公”经费支出数为25.72万元,较上年增加1.6万元,较上年增加6.6%。其中因公出国(境)费0万元,与上年相同。公务接待费安排0.72万元,较上年减少0.0159万元,减少2.2%。公务用车运行维护费25万元(其中公务用车购置费0万元)

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排预算经费为287.55万元,主要包括:办公费41.40万元,印刷费16.43万元,水费4.74万元,电费6.76万元,邮电费8.22万元,取暖费11.70万元,差旅费22.28万元,维修费15.76万元,租赁费43.20万元。培训费9.81万元,工会经费27.76万元,公务用车25.00万元,其他交通费8.49万元,其他商品服务4.60万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

       附件:神木市水务局2018年部门预算公开表汇总.xls