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神木县教育局 2017年部门预算公开说明

一、主要职能

1、负责全县教育管理;宣传和贯彻执行党和国家有关教育发展和管理的政策及法律、法规;

2、负责全县教育行政执法工作;研究拟订全市教育改革和发展战略、行业规划;综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育工作;按照财政预算、决算有关规定管理和使用全市教育经费;规划指导和监督全县教育系统的基建工作;

3、负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍的建设工作;

4、负责教育教学评估工作和语言文字工作;

5、负责教育人事管理、编制管理及教师资格认定工作等。

二、2017年度部门主要工作任务和目标

2017年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好30项工作:

1、加强教育系统党建工作。

2、加强机关作风建设。

3、加强师德师风建设。

4、加强校长队伍建设。

5、加强教师队伍引进交流。

6、加强骨干体系建设。

7、完善教师培训和技能练兵工作。

8、稳步发展学前教育。

9、均衡发展义务教育。

10、务实发展普高教育。

11、全面发展职业教育。

12、大力扶持特殊教育。

13、规范校外培训机构。

14、德育为先,促进学生健康成长。

15、完善制度,推进素质教育快速发展。

16、深入实施素质教育“三个一”工程。

17、深化课堂教学改革。

18、积极推进教科研工作。

19、推进学校精细管理。

20、促进校园文化建设。

21、规范学校办学行为。

22、加强学校体卫艺工作。

23、进一步规范招生行为。

24、加强教育督导工作。

25、完成重点项目任务。

26、提升后勤管理水平。

27、全面提高资助水平。

28、加快教育信息化建设。

29、加强学校财务管理。

30、加强校园平安稳定工作。

三、基本情况

我系统共有预算单位77个,一级预算单位1个,二级预算单位70个,报账单位6个。

教育局行政编制人员13名,事业编制人员7名,退休人员共2名,实际上卡22名; 下属事业单位70所,事业编制人员4740名,离退休人员共1134名(离休3名,退休1131名),实际上卡5874名;60年代精减返职干部12名,遗属补助人员279名,下岗再就业人员19名,经人劳局批准单位临聘人员282名。

四、部门预算收支总体情况

2017年教育局部门预算收入99105.84861万元,其中财政拨款99105.84861万元。全年支出预算99105.84861万元,按支出单位性质分类,机关支出46734.16861万元,事业单位支出52371.68万元;按支出功能分类,基本支出 52855.48万元,项目支出46250.36861万元。

五、预算支出主要内容

1.基本支出预算52855.48万元

1)工资福利支出41080.26万元

2)商品和服务支出562.82万元

3)对个人和家庭的补助支出11212.40万元

2.项目支出预算46250.36861万元

1)“以奖代增”专项绩效奖金6000万元

2)教师奖励经费500万元

3)校园安保经费500万元

4)校(园)后勤人员经费400万元

5)教育督导专项经费100万元

6)新聘教师考试工作经费100万元

7)高考专项奖励资金50万元

8)学前教育奖励资金100万元

9)2017年校服360万元

10)2017年师生校(园)方责任保险经费147.8万元

11)高考巡考系统维护费12万元

12)2017年梦想工程专项经费75万元

13)农村边远学校(园)教师交通补贴272.08万元

14)大柳塔贵族幼儿园第三期财政补贴40万元

15)基础教育专网光纤运行费384万元

16)青少年活动中心水电费78万元

17)教育中心考试教研专项经费70万元

18)中、高考考试专项工作经费170万元

19)第六中学股权回收资金4235.128609万元

20)“十五”年免费教育资金31000万元

......

六、收入预算及增减变化情况说明:

(一)2017年神木县教育局公共预算收入为99105.84861万元,其中教育管理事务48645.11万元,普通教育50460.74万元,较上年增加了7856.52万元,增加原因是教师队伍扩大、专项收入增加。

(二)支出预算及增减变化情况说明:

1、2017年全年公共预算支出99105.84861万元,其中基本支出52855.48万元,项目支出46250.36861万元,较上年增加了7856.52万元,增加原因是教育师资力量增加、专项支出增加(专项支出增加主要是增加了六中股权回收)。

2、总体支出按支出功能分类支出教育管理事务支出48645.11万元,较上年增加了8890.26万元,增长原因主要是加大教育投资力度,第六中学股权回收国有。普通教育支出50460.74万元,比上年增加516.87万元,增加原因是人员增加等。

3、总体支出按经济科目支出:工资福利支出41080.26万元,较上年降低了930.87万元,降低2.2%,降低原因是退休人员增加;商品和服务支出562.82万元,较上年增加458.16万元,增长的原因是普通教育工会经费列入预算;对个人和家庭的补助支出11212.40万元。较上年增加921.83万元,增长8.96%,主要是离退休人员工资及生活补贴、养老保险缴费增大等原因。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明。

1、2017年部门预算共安排“三公经费”支出6.4万元,其中:公务用车购置及运行维护费为6万元(公务用车购置费本年度未安排支出,公务用车运行维护费6万元),因公出国(境)本年度未安排支出。公务接待费0.4万元。

2、“三公经费”较上年缩减预算0.1万元。主要变化原因是认真贯彻落实中央八项规定、公务用车改革和中、省、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”的开支。

(四)政府采购情况。2017年部门政府采购预算总额1479.52万元,主要用于采购学生校服、作业本及基础教育专网光纤运行费等。

七、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育局2017年预算公开.xls