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共青团神木市委 2021年部门综合预算说明

神团发〔2021〕45号
来源:神木市人民政府办公室 发布时间:2021-07-23 11:20

一、部门主要职责

  (一)贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规。

(二)贯彻执行神木市委和上级团委的工作部署,结合实际,制定我市共青团工作计划及配套措施,指导各级团组织展开工作。

(三)指导并组织团员青年的思想理论教育,帮助团员青年学习文化知识,对团员青年进行共产主义理想信念教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

(四)组织团员青年参加社会主义市场经济的实践,指导和帮助团员青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

(五)组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

(六)向党和政府反映团员青少年的意见和要求,协同有关部门宣传青年工作法规,负责市未成年人保护方面的日常工作。

(七)密切与外地团员青年的关系和合作,负责市内外青年友好交流工作。

(八)受市委委托领导全市少先队工作。

(九)承办市委交办的其它事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年在市委市政府和榆林团市委的坚强领导下,共青团神木市委全面履行团的基本职能,始终不忘为党做好青年工作的初心使命,着眼于新形势下青少年工作特点,创新工作形式,团结带领全市各级团组织认真开展各项工作。

(一)贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,深入开展系列党史学习教育。

(二)召开共青团神木市第一届委员会第二次全体会议。

(三)评选表彰五四红旗团委、团支部、少先队集体、青年文明号,优秀共青团干部、共青团员、少先队辅导员、少先队员、青年岗位能手、青创先锋等先进集体和个人。

(四)召开神木市青年志愿者协会会员大会,健全志愿服务体系,开展志愿服务系列活动。

(五)召开神木市青年企业家协会换届大会,圆满完成换届工作。

(六)加强基层团组织建设,村“两委”换届期间同步开展村(社区)团组织换届工作。

(七)为了规范少先队组织建设,在全市各中、小学成立学校少工委。

(八)第二届“神木市十大杰出青年”评选表彰活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个(含本级),包括:

序号

单位名称

1

中国共产主义青年团神木市委员会

2

神木市青少年宫

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门行政编制4名,实有人员12名,其中:行政编制人员3名,协管员9名。下属事业单位编制7名,实有人员10名,其中:事业编制人员7名,协管员3名。

图片1.png

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月底,本部门纳入固定资产账面的价值为293.41万元。共青团神木市委无公车,无20万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1384.38万元(其中基本建设项目500万元),当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。(详见公开附件2)

七、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2021年团委收入预算1023.73万元。全部为财政预算拨款。同上年相比,增加了396.79%。主要原因是原神木市青少年活动中心转隶为我单位下属事业单位,更名为神木市青少年宫。

2021年,团委支出预算1023.73万元,同上年相比,增加了396.79%。主要原因是原神木市青少年活动中心转隶为我单位下属事业单位,更名为神木市青少年宫。包括人员经费支出120.12万元,占支出总额的11.73%;公用经费支出19.23万元,占支出总额的1.88%;专项业务经费支出884.38万元,占支出总额的86.39%。

图片2.png

(二)财政拨款收支情况。

2021年全年收支预算1023.73万元,同上年相比,增加了396.79%。主要原因是主要原因是原神木市青少年活动中心转隶为我单位下属事业单位,更名为神木市青少年宫。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

2021年团委公共预算拨款支出1023.73万元。全部为财政预算拨款。其中:基本支出139.35万元,专项业务费支出884.38万元。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年公共预算拨款1023.73万元,同上年相比,增加了396.79%。主要原因是原神木市青少年活动中心转隶为我单位下属事业单位,更名为神木市青少年宫。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

1


合计

1023.73

120.12

19.23

884.38

2

201

一般公共服务支出

988.61

85.00

19.23

884.38

3

20129

群众团体事务

988.61

85.00

19.23

884.38

4

2012901

行政运行

40.00

28.16

11.84


5

2012902

一般行政管理事务

150.00



150.00

6

2012950

事业运行

798.61

56.84

7.39

734.38

7

208

社会保障和就业支出

17.68

17.68



8

20805

行政事业单位养老支出

16.55

16.55



9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.03

11.03



10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.52

5.52



11

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.13

1.13



12

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.54

0.54



13

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.59

0.59



14

210

卫生健康支出

8.50

8.50



15

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

8.50

8.50



16

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

8.50

8.50



17

221

住房保障支出

8.94

8.94



18

22102

住房改革支出

8.94

8.94



19

2210201

住房公积金

8.94

8.94




3. 支出按经济科目分类的明细情况

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)








单位:万元


序号

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

1


合计



1023.73

120.12

19.23

884.38

2

301

工资福利支出



117.9

117.9



3

30101

 基本工资

50101

工资奖金津补贴

35.26

35.26



4

30102

  津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

23.52

23.52



5

30103

  奖金

50101

工资奖金津补贴

2.86

2.86



6

30107

  绩效工资

50101

工资奖金津补贴

18.98

18.98



7

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

11.03

11.03



8

30109

 职业年金缴费

50102

社会保障缴费

5.52

5.52



9

30110

 职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

8.5

8.5



10

30112

 其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

1.13

1.13



11

30113

 住房公积金

50103

住房公积金

8.94

8.94



12

30199

  其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

2.16

2.16



13

302

商品和服务支出



872.83

2.22

19.23

851.38

14

30201

  办公费

50201

办公经费

29.95


9.95

20

15

30207

  邮电费

50201

办公经费

2.6


2.6


16

30211

  差旅费

50201

办公经费

0.7


0.7


17

30227

  委托业务费

50502

商品服务支出

709.38



709.38

18

30227

  委托业务费

50205

委托业务费

87



87

19

30228

  工会经费

50201

办公经费

1.33


1.33


20

30239

  其他交通费用

50201

办公经费

6.87

2.22

4.65


21

30299

  其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

35



35

22

310

资本性支出



33



33

23

31002

  办公设备购置

50306

设备购置

8



8

24

31002

  办公设备购置

50601

资本性支出

25



25

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

本部门无三公经费、会议费、培训费收支预算,并以空表公开。

(七)机关运行经费安排情况

2021年团委机关运行经费财政拨款预算19.23万元,较上年增加73.71%,主要原因是原神木市青少年活动中心转隶为我单位下属事业单位,更名为神木市青少年宫。

(八)政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算。

八、专用名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1:共青团神木市委2021年预算公开表.xls

 附件2:共青团神木市委2021年项目绩效目标表.pdf

 

共青团神木市委

2021年7月16日