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神木市中小企业促进局关于2018年部门预算公开说明

一、单位主要工作职责

1、积极探索中小企业专项资金更为有效的扶持方式,充分借鉴外地先进作法,充分利用财政预算的5000万中小企业专项资金,继续强力推进“助保贷”工作,使其扶持面更广、行业更多、资金量更大,成为中小企业的重要融资方式,真正发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

2、支持我市市场主体培育发展和转型升级发展,支持中小企业提升生产制造能力与转型升级,支持初创期中小企业技术创新。

3、持续完善服务体系建设,抓好服务平台建设,创新服务方式,引导发展更多社会中介服务组织,多方位为中小企业提供项目、融资、人才、技术、用工、营销、商标、专利、财会等信息服务和代理服务,努力营造全民创业的良好环境。

4、抓好中省市增产促销稳市场系列政策措施的落实及宣传,引导中小企业加强产品宣传、开展营销合作、开拓市场领域、多渠道多形式为企业提供营销信息,搭建营销平台,营造了发展民营经济的良好氛围,使民营经济呈现出新的发展高潮。

二、2018年年度部门工作任务

1、着力抓好中省市县各项扶持中小企业政策的贯彻落实,及时掌握新情况,吃透新问题,认识形势,研判走势,把握机遇,用足用活用好新政策,使中小企业在新常态下焕发出新活力。

2、突出以创业和创新为核心,积极引导企业在组织形式、体制机制、产业产品结构等方面转型发展。加快推进规下中小企业分类管理工作,精准施策,强化服务,重点扶持,积极培育发展中小企业梯队,使更多优质中小微企业成长为规上企业或入列于省级“行业之星”、“成长之星”、“创业之星”。

3、搞好信息服务项目。开展中小企业项目库建设及管理,开展为中小企业提供信息查询、企业基本信息采集、整理、录入服务等。

4、积极宣传中小企业促进法等相关中小企业创新发展政策,激活我市民营经济活力,推进我市民营经济稳定有序超越发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围内,只有一级预算预算单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况

截止2017年底,我局行政编制人员3名,工勤人员1人,事业编制人员10名,实际上卡13人;退休人员共3名;白领大学生4人;遗属补助人员1人。我系统无车。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆无,单价20万元以上的设备无。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收入199.21万元,较上年增加4.28万元,增幅为2.1%,全部为财政公共预算拨款,比上年预算增加的原因是人员管理变动及机关事业单位基本养老保险和职业年金单位部分预算到单位。

2018年部门预算支出199.21万元,较上年增加4.28万元,增幅为2.1%,(具体包括工资福利支出173.43万元,较上年增加了34.83万元,增幅25%;商品和服务支出20.87万元,较上年增加了8.33万元,增幅66%;对个人家庭补助支出4.91万元,较上年减少了38.88万元,增幅-88.78%),人员经费、公用经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算总计199.21万元,较上年增加4.28万元,增幅2.1%,全部为财政公共预算拨款。比上年预算增加的原因是人员管理变动及机关事业单位基本养老保险和职业年金单位部分预算到单位。

2018年财政拨款支出预算总计199.21万元,较上年增加了4.28万元,增幅2.1%(具体包括工资福利支出173.43万元,较上年增加了34.83万元,增幅25%;商品和服务支出20.87万元,较上年增加了8.33万元,增幅66%;对个人家庭补助支出4.91万元,较上年减少了38.88万元,增幅-88.78%),人员经费支出、公用经费支出比上年预算有所增加,调整原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算支出199.21万元,基本支199.21万元,较上年增加了2.1%,原因是市财政局重新建立和完善了部门预算公用经费定额标准公用经费增加,医疗保险单位部分预算到单位。其中:人员经费173.43万元,均为工资福利支出;公用经费20.87万元;对个人家庭补助支出4.91万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出预算总计199.21万元,较上年增加了4.28万元,增幅2.1%(具体包括工资福利支出173.43万元,较上年增加了34.83万元,增幅25%;商品和服务支出20.87万元,较上年增加了8.33万元,增幅66%;对个人家庭补助支出4.91万元,较上年减少了38.88万元,增幅-88.78%),人员经费支出、公用经费支出比上年预算有所增加,调整原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算主要用于以下几个方面:工资福利支出173.43万元,较上年增加了34.33万元,增幅25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出(均为人员经费支出);商品和服务支出20.87万元,较上年增加了8.33万元,增幅66%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用;对个人家庭补助支出4.91万元,较上年减少了38.88万元,增幅-88.78%)。人员经费、公用经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费合计0.2万元,其中因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费为0.2万元。

2018年无会议费。

2018年无培训费。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费20.78万元,较去年增加22%。比上年预算增加的主要原因是我市建立和完善了部门预算公用经费定额标准体系,公用经费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神木市中小企业局2018年预算公开表汇总.xls

神木市中小企业局

2018年4月28日