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神木市科技局2018年部门预算公开说明

、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于科技工作的法律、法规和方针政策;拟定全县科技发展和科技促进经济社会发展的政策、规定和措施;拟定全县科技发展中长期规划和年度计划并组织实施;提出全县科技发展的重大布局和优先发展领域。

(二)统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究,牵头组织全县经济与社会发展重要领域的关键技术攻关。

(三)负责科技人才资源的合理配置,会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划;负责全县对外科技合作和交流工作;会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和配套政策制定。

(四)负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和建议,优化科技资源配置;推动全县科技创新体系建设,促进“大众创业、万众创新”。

(五)贯彻执行国家高新技术产业化政策,推进高新技术产业化发展;负责高新技术企业、民营科技企业的有关管理工作。

(六)负责全县知识产权、技术市场、科技保密管理和科技奖励工作;负责全县科技信息、科技统计管理工作。

(七)负责农业科技示范与推广、科技扶贫、科技特派员工作,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(八)会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策,制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(九)组织实施科技创新公共服务平台建设计划,提出全县科研条件保障的规划和政策建议。

(十)严格履行县委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》(神办发〔2016〕74)等有关文件规定的环境保护职责。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好5项工作:

1、做好科技宣传培训工作、做好专利成果推荐申报;

2、做好农业新技术、新品种推广示范以及农村科技特派员创业行动;

3、做好工业新技术应用、实验、示范和科技成果转化推广;

4、积极向中省市推荐我市工农业科技项目;

5、做好市委、市政府安排的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,为神木市生产力促进中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制5人,事业编制3人,工勤编制人员2名;实有人员13人,其中行政5人,事业3人,工勤2人,白领派遣3名。单位管理的退休人员4人,遗属补助人员1名。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,无20万元以上的设备。2018年部门预算不安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收入1855.91万元,较上年增加1281.96万元,增幅为223.36%,全部为财政公共预算拨款,比上年预算增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金单位部分预算到单位,公用经费增加以及新增专项业务事项,工作任务增加。今年新增加政策性专项预算新产品研发经费1000万元。

2018年部门预算支出1855.91万元,较上年增加1281.96万元,增幅为223.36%,按支出功能科目分:科学技术支出1855.91万元(较上年增加1281.96万元,增幅223.36%);按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出162.91万元,较上年增加了21.96万元,增幅15.58%(具体包括工资福利支出133.59万元,较上年增加了56.01万元,增幅72.20%;商品和服务支出23.55万元,较上年增加了11.17万元,增幅90.23%;对个人家庭补助支出5.77万元,较上年减少了45.22万元,增幅-88.68%),专项业务经费支出1693万元,较上年增加1260万元,增幅290.99%。人员经费、公用经费和专项业务经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算总计1855.91万元,较上年增加1281.96万元,增幅223.36%,全部为财政公共预算拨款。其中项目支出为1693万元,较上年增加1260万元,增幅290.99%。比上年预算增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金单位部分预算到单位,公用经费增加以及新增专项业务事项,工作任务增加。今年新增加政策性专项预算新产品研发经费1000万元。

2018年财政拨款支出预算总计1855.91万元,其中人员经费和公用经费支出162.91万元,较上年增加了21.96万元,增幅15.58%(具体包括工资福利支出133.59万元,较上年增加了56.01万元,增幅72.20%;商品和服务支出23.55万元,较上年增加了11.17万元,增幅90.23%;对个人家庭补助支出5.77万元,较上年减少了45.22万元,增幅-88.68%),专项业务经费支出,1693万元,较上年增加1260万元,增幅290.99%。人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算支出1855.91万元,基本支出162.91万元,较上年增加了15.58%,原因是市财政局重新建立和完善了部门预算公用经费定额标准公用经费增加,医疗保险单位部分预算到单位。其中:人员经费139.36万元,均为工资福利支出;公用经费支出23.55万元;项目支出1693万元,较上年增加290.99%,原因是新增加政策性专项预算新产品研发经费1000万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算主要用于一般公共服务支出总计1855.91万元,较上年增加1281.96万元,增幅223.36%,其中人员经费和公用经费支出162.91万元,较上年增加了21.96万元,增幅15.58%(具体包括工资福利支出133.59万元,较上年增加了56.01万元,增幅72.20%;商品和服务支出23.55万元,较上年增加了11.17万元,增幅90.23%;对个人家庭补助支出5.77万元,较上年减少了45.22万元,增幅-88.68%),专项业务经费支出,1693万元,较上年增加1260万元,增幅290.99%。人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算主要用于以下几个方面:工资福利支出133.59万元,较上年增加了56.01万元,增幅72.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出(均为人员经费支出);商品和服务支出23.55万元,较上年增加了11.17万元,增幅90.23%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用;对个人家庭补助支出5.77万元,较上年减少了45.22万元,增幅-88.68%);专项业务经费支出,1693万元,较上年增加1260万元,增幅290.99%。人员经费、公用经费和专项业务经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费支出数为0.05万元,较上年减少。其中因公出国(境)费0元,与上年相同。公务接待费0.05万元,较上年减少。

公务用车运行维护费0元(其中公务用车购置费0元),与上年相同。

2018年会议费支出0.1万元,比上年减少了0.77万元。会议费减少的原因是根据本年度工作任务需要。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算23.55万元,较上年增加了7.69万元,增幅82%,比上年预算增加的主要原因是我市建立和完善了部门预算公用经费定额标准体系,公用经费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

、专业名词解释

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神木市科技局2018年预算公开表汇总.xls

神木市科学技术局

2018年4月26日