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神木市招商服务局2018年部门预算公开说明

一、单位主要工作职责

(一)贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策,根据全县国民经济和社会发展规划,拟订全县对外开放、经济技术协作和招商引资政策、中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)策划并组织全县性的国内外招商引资活动,协调解决有关重大问题。

(三)负责全县招商引资项目的调研、包装,管理招商项目库,对外推介招商引资项目,提供投资咨询服务。

(四)负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作,协调解决有关重大问题。

(五)负责全县招商引资统计工作,负责管理全县招商引资信息网络。

(六)负责组织国内经济技术协作交流活动,协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题;负责县外来神经济技术协作代表团的接待工作。

(七)联系、指导和协调各镇、经济开发区和产业园区的招商引资工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务和目标

2018年,我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好11项工作:

1、抓好招商项目落地建设。认真落实招商项目市级领导包抓责任制,加强与园区、部门的沟通联系,促进招商引资项目顺利建设。

2、进一步加大精准招商力度,牵头组织好其他现代产业组的招商任务,并配合其他八个工作组开展对外招商。以推进产业链招商,延伸产业链条为切入点,面向重点招商区域,大中小项目并重,三次产业协同引进,全年招商引资到位资金不少于100亿元。

3、加强项目调研储备,开展与国内各大专院校、科研院所的联系合作,年内储备项目不少于30个。

4、建立大型企业信息档案,积极对接500强等知名企业,引进投资规模大、科技含量高、带动作用强的大产业、大项目,力争年内吸引3户以上外商企业来神木落地建设。

5、牵头组团参加第二十二届西洽会、厦洽会等大型招商活动,配合搞好第十三届榆林煤博会的相关工作,面向长三角、珠三角、京津冀等区域积极开展自主招商活动。

6、充分发挥市政府驻长三角(上海)招商联络处的作用,与长三角地区各大商会企业及时接洽,加速推动我市招商工作。

7、搞好宣传工作,编辑出版《神木投资手册》、《2018年神木招商项目册》,充分发挥《神木招商》微信公众号的作用。

8、充分发挥投资环境110的作用,配合省社科院、榆林市投资环境110办公室,搞好我市投资环境综合评价调查工作,优化投资环境。

9、加强与乡镇办事处的密切联系,在充分了解不同乡镇区位优势和招商需求的基础上,引进适合当地需要的产业。

10、学习贯彻十九大会议精神,认真开展机关党风作风整顿建设,抓好精准扶贫工作任务,成立领导机构,制定工作方案,完善工作制度,提高工作效率、质量,推行公开承诺制,年终作风满意度测评在良好以上。

11、积极完成省商务厅、榆林市招商局下达的各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我系统共有预算单位1个,一级预算单位1个,无二级预算单位和报账单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门事业编制人员10名,实有人员11名,其中行政4人,事业7人;无下属事业单位编制;无离退休人员、60年代精减返职干部、遗属补助人员和事业单位各种定补人员。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,单价20万元以上的设备2套。2018年部门预算未安排购置车辆以及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2018部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门收入预算321.4万元,较上年增加81.86万元,增幅34.17%,均为财政拨款。比上年预算增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金单位部分预算到单位,公用经费增加以及新增专项业务事项,工作任务增加。

2018年部门预算支出321.4万元,较上年增加81.86万元,增幅34.17%,按支出功能科目分:一般公共服务支出321.4万元(较上年增加81.86万元,增幅34.17%);按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出121.4万元,较上年增加了27.2万元,增幅28.77%(具体包括工资福利支出104.34万元,较上年增加了19.17万元,增幅22.51%;商品和服务支出17.06万元,较上年增加了7.69万元,增幅82%),专项业务经费支出200万元,较上年增加55万元,增幅37.93%。人员经费、公用经费和专项业务经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算总计321.4万元,较上年增加81.86万元,增幅34.17%,全部为财政公共预算拨款。其中项目支出为200万元,较上年增加37.93%。比上年预算增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金单位部分预算到单位,公用经费增加以及新增专项业务事项,工作任务增加。

2018年财政拨款支出预算总计321.4万元,其中人员经费和公用经费支出121.4万元,较上年增加了27.2万元,增幅28.77%(具体包括工资福利支出104.34万元,较上年增加了19.17万元,增幅22.51%;商品和服务支出17.06万元,较上年增加了7.69万元,增幅82%),专项业务经费支出200万元,较上年增加55万元,增幅37.93%。人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入321.4万元,较上年增加81.86万元,增幅34.17%,全部为财政公共预算拨款。

基本支出121.4万元,较上年增加了28.41%,原因是市财政局重新建立和完善了部门预算公用经费定额标准公用经费增加,医疗保险单位部分预算到单位。其中:人员经费104.34万元,均为工资福利支出;公用经费支出17.06万元,较上年增加了82%;项目支出200万元,较上年增加37.93%,原因是新增专项业务事项,工作任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算主要用于一般公共服务总计321.4万

元,较上年增加81.86万元,增幅34.17%,其中人员经费和公用经费支出121.4万元,较上年增加了27.2万元,增幅28.77%(具体包括工资福利支出104.34万元,较上年增加了19.17万元,增幅22.51%;商品和服务支出17.06万元,较上年增加了7.69万元,增幅82%),专项业务经费支出200万元,较上年增加55万元,增幅37.93%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算主要用于以下几个方面:工资福利支出104.34万元,增幅22.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出(均为人员经费支出);商品和服务支出217.06万元,增幅40.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出(其中公用经费支出17.06万元,专项业务经费支出200万元)。人员经费、公用经费和专项业务经费比上年预算有所增加,调整原因同上。

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(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出数为0.3万元,较上年减少。其中因公出国(境)费0万元,与上年相同。公务接待费0.3万元,较上年减少。

公务用车运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元),与上年相同。

2018年会议费支出10万元,(比上年增加了5万元)。会议费增加的原因是根据本年度工作任务需要。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算17.06万元,较上年增加了7.69万元,增幅82%,比上年预算增加的主要原因是我市建立和完善了部门预算公用经费定额标准体系,公用经费增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共17.5万元,其中政府采购货物类预算17.5万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神木市招商局2018年预算公开表汇总.xls

神木市招商服务局

2018年4月28日