一、部门主要职责
(一)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
(二)负责辖区群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治能力。
(三)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。
(四)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。
(五)负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。
(六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积板做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年,更是高家堡加快追赶超越、高质量发展的攻坚之年。按照市委市政府和镇党委的安排部署,全镇工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以转型升级为主线,以改革创新为动力,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,继续打好“三大攻坚战”,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,推动全镇经济社会发展迈出新的坚实步伐。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门为一级部门预算单位。
四、部门人员情况说明
本乡镇共有预算单位1个,万镇镇人民政府行政编制人员24名,事业编制人员12名,实际上卡38名(其中:行政人员22名,事业人员16名),离退休人员共15名,遗属补助人员3名,现有公务用车2辆。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年部门预算收入1397.71万元,较上年减少3799.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。减少原因是本年度项目安排较上年减少,脱贫攻坚、移民搬迁专项资金未纳入本年度部门年初预算,按照上级部门统一部署,进行单独发文安排。
(二)财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入1397.71万元,较上年减少3799.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。减少原因是本年度项目安排较上年减少,脱贫攻坚、移民搬迁专项资金未纳入本年度部门年初预算,按照上级部门统一部署,进行单独发文安排。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门预算收入1397.71万元,较上年减少3799.99万元。减少原因是本年度项目安排较上年减少,脱贫攻坚、移民搬迁专项资金未纳入本年度部门年初预算,按照上级部门统一部署,进行单独发文安排。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照支出功能分类:一般公共服务支出531.49万元;城乡社区支出502.23万元;住房保障支出29.26万元。
3、政府预算支出按政府预算经济科目分类的明细情况。
2019年财政拨款支出预算为1397.71万元,其中:基本支出531.49万元,专项业务经费支出866.22万元。
(1)、基本支出531.49万元,较上年增加59.07万元,增加的主要原因是人员调入增加,公用经费定额预算增加列入本年度年初预算。基本支出按照政府预算经济科目分类:机关工资福利支出387.64万元,商品和服务支出91.25万元,对个人和家庭的补助支出23.34万元,住房保障支出29.26万元。
(2)、专项业务经费支出866.22万元,较上年减少3859.06万元。减少原因是本年度项目安排较上年减少,脱贫攻坚、移民搬迁专项资金未纳入本年度部门年初预算,按照上级部门统一部署,进行单独发文安排。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算15.5万元,其中:公务接待费预算7万元、公务用车运行维护费8万元。 “三公”经费较上年无增加。厉行节约,确保“三公”经费零增长,本年度未购置公务用车。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年安排机关运行经费502.23万元,较上年增加29.81万元。增加原因为本年度人员调入增加,按照公用经费定额预算标准增加机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元。
八、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:神木市万镇镇人民政府2019年部门预算公开表.xlsx
神木市万镇镇人民政府
2019年6月2日